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订单:SCZG-371********48653,于:2025-03-28 15:40进行采购,现将本次直接采购结果公布如下:
供应商:****
供应商地址:**省-**市-**区-**省**市****办事处**街与建设路路交叉口鲁全白金国际小区3单元3142号办公室
成交金额:1427.00,大写(人民币):壹仟肆佰贰拾柒元整
1 | 卷纸 | 国产 卷纸 | 国产 | 卫生纸 | 2 | ¥125.0000 | ¥250.00 |
2 | 拖把 | 国产 平板 拖把 | 国产 | 平板 | 4 | ¥25.0000 | ¥100.00 |
3 | 跳绳 | 国产 竹节 跳绳 | 国产 | 竹节 | 40 | ¥9.0000 | ¥360.00 |
4 | 绳子 | 国产 软水管 绳子 | 国产 | 软水管 | 15 | ¥6.0000 | ¥90.00 |
5 | 清洁剂 | 绿伞 洁厕灵 清洁剂 | 绿伞 | 洁厕灵 | 48 | ¥5.0000 | ¥240.00 |
6 | 刷子 | 国产 马桶刷 刷子 | 国产 | 马桶刷 | 4 | ¥5.0000 | ¥20.00 |
7 | 票夹 | 国产 粘钩 票夹 | 国产 | 粘钩 | 10 | ¥4.5000 | ¥45.00 |
8 | 垃圾袋 | 国产 背心式 垃圾袋 | 国产 | 背心式 | 20 | ¥4.0000 | ¥80.00 |
9 | 剪刀 | 国产 指甲刀 剪刀 | 国产 | 指甲刀 | 4 | ¥4.0000 | ¥16.00 |
10 | 毛巾 | 国产 毛巾 | 国产 | 幼儿方巾 | 62 | ¥3.0000 | ¥186.00 |
11 | 胶水 | 得力/deli 7092 胶水 | 得力/deli | 7092 | 12 | ¥2.5000 | ¥30.00 |
12 | 胶带 | 得力/deli 30401双面胶 胶带 | 得力/deli | 30401双面胶 | 10 | ¥1.0000 | ¥10.00 |
联系人:许焱
联系方式:0635-****910
采购单位:****
2025年03月28日